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廣元市公共資源交易信息中心2021年部門預(yù)算編制說明

【信息日期:2021-03-22】【閱讀次數(shù):我要打印

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一、單位基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算說明

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項的情況說明

十一、名詞解釋

 

 

一、基本職能及主要工作

(一)廣元市公共資源交易信息中心職能簡介

廣元市公共資源交易信息中心(市政府采購中心、市12345政務(wù)服務(wù)熱線中心)為市政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心的直屬事業(yè)單位,與市政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心一體化管理。主要職責(zé):1.貫徹實施公共資源交易相關(guān)法律、法規(guī)和政策,為公共資源交易活動提供場所、設(shè)施和服務(wù)。2.制定公共資源交易現(xiàn)場管理規(guī)章制度、工作流程并組織實施,指導(dǎo)全市公共資源交易活動現(xiàn)場和管理工作。3.承擔(dān)全市工程建設(shè)招投標(biāo)現(xiàn)場服務(wù)和管理工作,負(fù)責(zé)政府采購活動現(xiàn)場服務(wù)和管理工作,負(fù)責(zé)國有產(chǎn)權(quán)、特許經(jīng)營權(quán)出(轉(zhuǎn))讓等現(xiàn)場服務(wù)和管理工作,負(fù)責(zé)國有土地、礦業(yè)權(quán)出(轉(zhuǎn))讓提供交易服務(wù)。4.承擔(dān)市公共資源交易中心信息技術(shù)平臺建設(shè)和管理,按照有關(guān)規(guī)定發(fā)布場內(nèi)交易信息,為交易各方提供交易資訊、鑒證等服務(wù)。5.查驗進(jìn)場交易項目相關(guān)手續(xù)和參與交易活動各方主體資格。6.建立公共資源交易從業(yè)者場內(nèi)信譽(yù)評價制度,協(xié)助有關(guān)部門建立公共資源交易信用評價體系。7.負(fù)責(zé)項目交易現(xiàn)場監(jiān)督管理工作,記錄、制止和糾正違反交易現(xiàn)場管理制度的行為,接受有關(guān)咨詢、投訴,并按職責(zé)分工及時處理。8.承辦市政府交辦的其他事項。

(二)廣元市公共資源交易信息中心2021年重點工作

深入推進(jìn)“最多跑一次”改革;完善便民服務(wù)體系建設(shè);提升“一網(wǎng)通辦”網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)能力;優(yōu)化工程建設(shè)項目聯(lián)合審批服務(wù);大力提升政務(wù)服務(wù)窗口工作效能;深化公共資源交易平臺建設(shè);打造全市規(guī)范統(tǒng)一的政務(wù)服務(wù)“總客服”;常態(tài)化開展新冠肺炎疫情防控;加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣元市公共資源交易信息中心預(yù)算單位1個,其中事業(yè)單位1個。主要包括:廣元市公共資源交易信息中心。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,廣元市公共資源交易信息中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。廣元市公共資源交易信息中心2021年收支總預(yù)算441.31萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)335.64萬元增加105.67萬元,扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金后,同口徑增加77.61萬元,主要原因是增加了6名事業(yè)人員導(dǎo)致基本支出增加。

(一)收入預(yù)算情況

廣元市公共資源交易信息中心2021年收入預(yù)算441.31萬元,較2020年335.64萬元增加105.67萬元,增長31.48%,主要原因一是自2021年起將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金計入收入預(yù)算總數(shù),二是單位新增6名事業(yè)人員導(dǎo)致財政撥款收入增加。其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)28.06萬元,占6.36%;一般公共預(yù)算撥款收入413.25萬元,占93.64%。

(二)支出預(yù)算情況

廣元市公共資源交易信息中心2021年支出預(yù)算441.31萬元,較2020年335.64萬元增加105.67萬元,增長31.48%,主要原因一是自2021年起將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金相應(yīng)安排支出計入支出預(yù)算總數(shù),二是單位新增6名事業(yè)人員導(dǎo)致基本支出預(yù)算增加。其中:基本支出296.01萬元,占67.08%;項目支出145.30萬元,占32.92%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

廣元市公共資源交易信息中心2021年財政撥款收支總預(yù)算441.31萬元,比2020年財政撥款收支總預(yù)算增加105.67萬元,扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后,同口徑增加77.61萬元,主要原因是人員增加了6名事業(yè)人員。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入413.25萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入28.06萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出380.76萬元、社會保障和就業(yè)支出23萬元、衛(wèi)生健康支出11.49萬元、住房保障支出26.06萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

廣元市公共資源交易信息中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款413.25萬元,比2020年預(yù)算數(shù)增加了77.61萬元,主要原因是增加了6名事業(yè)人員。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出352.7萬元,占85.35%;社會保障和就業(yè)支出23萬元,占5.57%;衛(wèi)生健康支出11.49萬元,占2.78%;住房保障支出26.06萬元,占6.31%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)2021年預(yù)算數(shù)為235.46萬元,主要用于本單位基本支出。

2.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2021年預(yù)算數(shù)為117.24萬元,主要用于政府采購專家評審、交易場地設(shè)施設(shè)備維護(hù)等專項項目支出。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2021年預(yù)算數(shù)為0.03萬元,主要用于單位離退休相關(guān)支出。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2021年預(yù)算數(shù)為22.97萬元,主要用于實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2022年預(yù)算數(shù)為11.49萬元,主要用于按規(guī)定由單位繳納的職工基本醫(yī)療保險支出。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預(yù)算數(shù)為26.06萬元,主要用于:部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣元市公共資源交易信息中心2021年一般公共預(yù)算基本支出296.01萬元,其中:人員經(jīng)費254.34萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費41.67萬元,主要包括:辦公費、印刷費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

廣元市公共資源交易信息中心2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)1萬元,較2020年增加1萬元,增長100%。主要原因是2020年使用2019年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出“三公”經(jīng)費,未單獨申報安排預(yù)算。其中,

(一)公務(wù)接待費1萬元。2020年增加1萬元,增長100%。主要原因是2020年使用2019年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出“三公”經(jīng)費,未單獨申報安排預(yù)算。計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

(二)因公出國(出境)費用0萬元。2021年未安排因公出國(境)預(yù)算,預(yù)算數(shù)與2020年持平。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。2021年未安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算,與2020年預(yù)算數(shù)持平。其中,公務(wù)用車購置費0萬元,部門核定公務(wù)用車編制0輛,實際保有公務(wù)用車0輛;公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣元市公共資源交易中心2021年未安排政府性基金預(yù)算,未在政府性基金預(yù)算撥款安排“三公經(jīng)費”。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

廣元市公共資源交易中心2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2021年,廣元市公共資源交易信息中心運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為0萬元,與2020年持平。主要原因是本單位屬于其他事業(yè)單位,不產(chǎn)生機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。。

(二)政府采購情況

2021年,廣元市公共資源交易中心無政府采購預(yù)算。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底,廣元市公共資源交易中心共有車輛0輛,50萬元以上專用設(shè)備及100萬元以上通用設(shè)備0套。

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),2021年本單位部門預(yù)算專項項目均按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。納入預(yù)算績效管理的項目5個,涉及資金117.24萬元。具體績效目標(biāo)設(shè)置情況詳見附表。

十一、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(三)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

(四)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出。

(五)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

(六)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

(七)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

(八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(九)基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件1:部門預(yù)算公開表

附件2:部門預(yù)算績效目標(biāo)表